范文一:合同备案货物出口退税申报表
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合同备案货物出口退税申报表 企业名称: 企业海关代码: 纳税人识别号: 申报年月: 申报批次: 金额单位:美元
合关 序出口 同 备案商备案商备案计备案 备案 出口商出口商计量 出口 出口 联 备注 号 合同号 项品代码 品名称 量单位 数量 金额 品代码 品名称 单位 数量 金额 号 号
企业填表人: 财务负责人: 企业负责人: 填表日期:
共 页~第 页
填表说明:
关联号:指外贸企业该笔货物的出口明细数据与对应进货明细数据相关联的编号。生产企业不填此项。
序号:指外贸企业该笔货物出口明细数据的关联号内编号;或生产企业该笔货物“免、抵、退”税明细数据的申报序号。
出口合同号:指该笔货物所对应的已备案出口合同号。
合同项号:指该笔货物所对应的已备案出口合同电子数据的“合同项号”。
范文二:外贸企业出口货物退税汇总申报表
外贸企业出口货物退税汇总申报表
(适用于增值税一般纳税人)
申报年月: 年 月
申报批次:
纳税人识别号: 海关代码:
纳税人名称(公章):
申报日期: 年 月 日
金额单位:元至角分、美元
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│ 出口企业申报 │ 主管退税机关审核 │ │
├───┬───┬───┬────┬───┬───┼───────┬────────┼───┤
│ 出口 │ │ 份, │记录 │ │ 条│ 审单情况 │ 机审情况 │ │
│退税出│ │ │ │ │ │ │ │ │
│口明细│ │ │ │ │ │ │ │ │
│申报表│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┬───┼────────┼───┤
│出口发│ │ 张, │出口额 │ │ 美元│ │ │ 本次机审通过 │ │
│票 │ │ │ │ │ │ │ │退增值税额 元 │ │
├───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼────────┼───┤
│出口报│ │ 张, │ │ │ │ │ │ 其中:上期结转 │ │
│关单 │ │ │ │ │ │ │ │疑点退增值税 元│ │
├───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┬────┼───┤
│代理出│ │ 张, │ │ │ │ │ │本期申│ │ │
│口货物│ │ │ │ │ │ │ │报数据│ │ │
│证明 │ │ │ │ │ │ │ │退增值│ │ │
│收汇核│ │ 张, │收汇额 │ │ 美元│ │ │ │ │ │
│销单 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┴────┼───┤
│ 远│ │ 张, │其它凭 │ │ 张│ │ │ 本次机审通过 │ │
│期收汇│ │ │证 │ │ │ │ │退消费税额 元 │ │
│证明 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼────────┼───┤
│ 出口 │ │ 份, │记录 │ │ 条│ │ │ 其中:上期结转 │ │
│退税进│ │ │ │ │ │ │ │疑点退消费税 元│ │
│货明细│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│申报表│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼────┴───┼───┼───┼───┼────────┼───┤
│ 增│ │ 张, │其中非税控专用 │ 张│ │ │本期申报数据退消│ │
│值税专│ │ │发票 │ │ │ │费税 元 │ │
│用发票│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼────┬───┼───┼───┼───┼───┬────┼───┤
│ 普│ │ 张, │专用税 │ │ 张│ │ │ 本次 │ │ │
│通发票│ │ │票 │ │ │ │ │机审通│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │过退消│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │费税额│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 元│ │ │
├───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┴────┼───┤
│ 其│ │ 张, │总进货 │ │ 元│ │ │ 结余疑点数据退 │ │
│它凭证│ │ │金额 │ │ │ │ │增值税 元 │ │
│额 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┬────┼───┤
│ │ │ 元, │消费税 │ │ 元│ │ │ │ │ │
│其中:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│增值税│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│ 本月 │ │ 元, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│申报退│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│税额 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│ │ │ 元, │消费税 │ │ 元│ │ │ │ │ │
│其中:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│增值税│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┴────┼───┤
│进料应│ │ 元, │ │ │ │ │ │ 授权人申明 │ │
│抵扣税│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 申请 │ │ │ │ │ │ │ │(如果你已委托代│ │
│开具单│ │ │ │ │ │ │ │理申报人,请填写│ │
│证 │ │ │ │ │ │ │ │下列资料) │ │
├───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┬────┼───┤
│ 代│ │ 份, │记录 │ │ 条│ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┴────┼───┤
│ 代│ │ 份, │记录 │ │ 条│ │ │ 为代理出口货│ │
│理进口│ │ │ │ │ │ │ │物退税申报事宜,│ │
│货物证│ │ │ │ │ │ │ │现授权 │ │
│明 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 进│ │ 份, │记录 │ │ 条│ │ │ 为本纳税人的│ │
│料加工│ │ │ │ │ │ │ │代理申报人,任何│ │
│免税证│ │ │ │ │ │ │ │与本申报表有关的│ │
│明 │ │ │ │ │ │ │ │往来文件都可寄与│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │此人。 │ │
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│ 来│ │ 份, │记录 │ │ 条│ │ │ │ │ │
│料加工│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│免税证│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│明 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│ 出│ │ 份, │记录 │ │ 条│ │ │ │ │ │
│口货物│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│转内销│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│证明 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│ 补│ │ 份, │记录 │ │ 条│ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│ 补│ │ 份, │记录 │ │ 条│ │ │ │ │ │
│办收汇│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│核销单│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│证明 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┴────┼───┤
│ 补│ │ 份, │记录 │ │ 条│ │ │ │ │
│办代理│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│出口证│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│明 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 授权人签字 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(盖章) │ │
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│ 内销 │ │ 张, │其他非退税专用 │ 张│ │ │ │ │ │
│抵扣专│ │ │发票 │ │ │ │ │ │ │
│用发票│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───┴───┴────────┴───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│ 申报人申明 │审单人│ │审核人│ │ │
│ │: │ │: │ │ │
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│ 此表各栏目填报内容是真实、合法的,与实际出口 │ │ │ │ │ │
│货物情况相符。此次申报的出口业务不属于 │ │ │ │ │ │
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│ │ │ 日 │ │ 日 │ │
├───┬───┬───┬────┬───┬───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│ 企业 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│填表人│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
│ 财务 │ │ │(公章)│ │ │签批人│ │ │(公章)│ │
│负责人│ │ │ │ │ │: │ │ │ │ │
│: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 企业 │ │ │ 年 月 日 │ │ │ 年 │ │ │
│负责人│ │ │ │ │ │ 月 │ │ │
│: │ │ │ │ │ │ 日 │ │ │
├───┼───┼───┼────┬───────┴───┼───┼───┼────┼───┤
│受理人│ │ │ │受理日期: 年 月 日 │ │ │ │ │
│: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │受理税│ │ │
│ │ │ │ │ │ │务机关│ │ │
│ │ │ │ │ │ │(签章│ │ │
│ │ │ │ │ │ │) │ │ │
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范文三:出口退税机审疑点需人工挑过申报表
出口退税机审疑点需人工挑过申报表
企业代码:
企业名称: 申报期 : 年 月
审核对申报序错误 序号 疑点代码 疑点内容 标志 处理意见 象 号 级别
出口企业: 税务机关意见:
办税员: 财务负责人: 法人代表: 核实人:
出口退税机审疑点需人工挑过申报表 企业代码:
年 月 企业名称: 所属期:
企业
对产退税涉及涉及关联审核申报疑点疑点商品商品计量生疑机关处理序号 税种 数量 退增退消号 对象 序号 级别 内容 代码 名称 单位 点的核实意见 值税 费税 原因情况
说明
出口企业: 税务机关意见:
办税员: 财务负责人: 企业法人:(公章) 核实人: 复核人: 负责人:(公章)
年 月 日 年 月 日 第 页 操 作 人: 操 作 时 间:
范文四:合同备案货物出口退税申报表
附件
企业名称: 企业海关代码: 纳税人识别号: 申报年月: 申报批次: 金额单位:美元
合关 序出口 同 备案商备案商备案计备案 备案 出口商出口商计量 出口 出口 联 备注 号 合同号 项品代码 品名称 量单位 数量 金额 品代码 品名称 单位 数量 金额 号 号
企业填表人: 财务负责人: 企业负责人: 填表日期:
共 页,第 页
填表说明:
关联号:指外贸企业该笔货物的出口明细数据与对应进货明细数据相关联的编号。生产企业不填此
项。
序号:指外贸企业该笔货物出口明细数据的关联号内编号;或生产企业该笔货物“免、抵、退”税
明细数据的申报序号。
出口合同号:指该笔货物所对应的已备案出口合同号。
合同项号:指该笔货物所对应的已备案出口合同电子数据的“合同项号”。
范文五:外贸企业出口退税汇总申报表
外贸企业出口退税汇总申报表
(适用于增值税一般纳税人)
申报年月: 2011 年 01 月 申报批次:01
海关代码:4403888888
888888888
深圳市外贸公司
申报日期:2011 年1 月15日 金额
受理税务机关(签章)
受理日期:
年 月 日
填表说明
1、本表一式三联;
2、《外贸企业出口退税汇总申报表》为外贸企业在“外贸企业出口退税申报系统”中,分别录入《外贸企业出口退税出口明细申报表》、《外贸企业出口退税进货明细申报》后生成打印,但“申请开具单证”栏目下的项目须企业手工填写;
3、“出口退税出口明细申报表”栏目中:份数、记录条数、出口发票张数、出口额美元数、出口报关单张数、代理出口货物证明张数、收汇核销单张数、收汇额美元数、远期收汇证明张数、其他其他凭证张数的数据,均从外贸企业录入的《外贸企业出口退税出口明细申报表》生成而来;
4、“出口退税进货明细申报表” 栏目中:份数、记录条数、增值税专用发票张数、其中非税控专用发票张数、普通发票张数、专用税票张数、其他凭证张数、总进货金额数、总进货税额数、其中:增值税、消费税数的数据,均从外贸企业录入的《外贸企业出口退税进货明细申报》生成而来;
5、“本月申报退税额”栏目中:本月申报退税额数为“总进货金额”乘以退税率得来、其中:增值税和消费税数额为外贸企业本次申报应退的增值税和消费税、进料应抵扣税额数为外贸企业采取作价加工方式从事进料加工复出口业务的 “销售进口料件的应交税额”;
6、“申请开具单证”栏目中:各证明的份数、条数均为手工录入,即企业申报当期申请开具单证的份数和记录条数;
7、“内销抵扣专用发票”张数、“其他非退税专用发票”张数均为手工录入; 8、“主管退税机关审核”栏目下的项目由退税部门相关人员填写。
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