收据年 月 日交款单位:XXXX公司,收款方式承兑汇票,人民币XXXXX元整,¥XXXX元
收款事由:收到XXXX公司承兑汇票壹张,票号为XXXX,开票日期为XXXX,到期日为XXX年X月X日
一般是加盖财务专用章。
发票开错,如果是增值税专用发票,需要将给对方的几联全部取回,当月开出的,由财务将原发票作废重开,如果过月了,需要到税务局申请错开发票申请。
如果是普通发票,收回作废重开就可以了。记得要做帐务处理。
要是对方开错了,将发票退回给对方,要求对方重开。
收据
收到 **公司承兑汇票一张,票号*******,金额***,到期日****年月日
此据
**公司(盖章),财务章,公章都可。
你给别人开错的话,叫别人给你,别人开错的,你可给采购退票。