餐费之类的就填个其他费用就行。每个单位报销账都有内部自己打印的费用报销单或者差旅报销单。要根据单据的格式对应填入。还有一点就是相应的原始单据(比如车票,发票之类的)最好在一张纸上依次粘贴,方便会计审核时好翻阅。有些单位报销严格,就需要把对应的费用写的详细。有些单位不是很严格,就不用写得好详细,要看各个单位具体情况。
单位需要报销的电话费 招待费 办公用品收据
借:管理费用
贷:现金
发放的工资
借:应付工资
贷:现金
车辆过桥费
借:管理费用
贷:现金
住房公积金 医保职工交纳部分
借:其他应收款
贷:现金
住房公积金 医保企业交纳部分
借:管理费用
贷:现金
不知道你是填收据还是报销单。一般的报销单上是有各项名称的,按名称和会计处理实际需要进行填列。以你举的例子来说:车费,一般是差旅费和市内交通费两个类别。填写的时候主要是写差旅费(包含的发票有长途车票、火车票、飞机票、住宿费或者出差目的地的打的费、公交车票)如果公司有出差补助的,还要填写补助是多少钱一天,出差多少天,补助一共是多少钱。出差人得名字是需要注明的,因为他是报销人。出差的区间也是要填写的,比如从杭州出差到上海,区间就填“杭州----上海”。
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