范文一:施工管理工作流程图
施工管理工作流程图
建筑施工创建时间:2014-3-14 8:48:00
工程施工管理流程图
1.1 施工管理阶段流程图
2.1 工程施工(质量、进度、成本、安全)控制动态图
建筑施工创建时间:
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3.1 工程质量保证体系工作流程图
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4.1 工程质量控制体系流程图:
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5.1 工程质量控制程序
1)单位工程质量控制基本程序(图5,1) 2)开工基本程序(图5,2)
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3)分包单位资格审查基本和序(图5,3)
4)施工组织设计(施工方案)审批基本程序(图5,4)
不同意修 改后再报
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5)工程测量放线签认基本程序(图5,5)
6)工程材料、构配件和设备质量控制基本程序(图5,6)
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7)工程预检、隐检,检验批、分项、分部工程签认基本程序(图5,7) 8)工程质量问
题及工程质量事故处理基本程序 (图5,8)
9)单位工程验收基本程序(图5,9) 10)工程项目保修阶段验收基本程序(图5,10)
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6.1 工程进度控制程序(图3,1)
7.1 工程成本控制程序
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1)工程款支付基本程序(图7,1)
8.1 合同管理的程序
1)工程变更管理的基本程序(图8,1) 2)工误延期管理的基本程序(图8,2)
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3)工程洽商控制及签认的基本程序(图8,3) 4)费用索赔管理的基本程序(图8,4)
5)合同争议调理的基本程序(图8,5) 6)违约处理的基本程序(图8,6)
7)工程暂停及复工管理的基本程序(图8,7)
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范文二:施工管理工作流程图
施工准备阶段流程图
施 工 准 备 阶 段
资料收集
从工程部从公司各从建设、从经营部从科技部从公司办用各种方
获取标准部门获取设计单位获取合获取验收获取有效式获取当
图 相关管理法律法规 获取施工同、投标标准、施地政府法
办法 工规范 设计图、书 律法规、
设计说明强制性标
书 准
项目总工组织制定项目管理办法并报公司相关部门批准 设计文件审核、清理合同工程数量 施工调查
编制施工调查综合报告编制实施性施组,经公司审核后,
报公司工程部 报业主(监理)批准
编制人力资源需求计划报劳人部、工程部 工程部协调处理需公司处理 编制机械、机具需求计划报机备部、物资部 的问题,并报公司领导 编制测量检测设备需求计划报科技部
项目部/项目队选址建点
编制施工管理文件 参加设计技术施工定(复)测 交底 识别环
视境、危险编 编编编编进编与相编情工程量清单报工程部 源因素 制行制制制制制关单制 况用设质创安工施位施施 编料计
制量优全艺计工工配工文 签订目标责任书 估划 件计规技标组合协技见环境 料审体系管划 划 准 术织议 术计核 理流程标方划 标编制项目成本计处图及安 理 准 案 准 划、项目成本分解 质部相 关管理
办法 报物报工程管报安质部、工 资部 理部 程管理部
责任成本分解、劳务分包
组织技术交底及岗前安全技术培训
编制开工报告并请相关单位签认
进场施工
施工阶段流程图
施工阶段
质量控制 成本管理 安全控制 进度控制 环境、
职业健
康管理 编制技术文人员 材料 编制施机械、仪器仪
见经件时应有相工方案 设备 表 根据建设单位 济活关安全技术
工期要求、实际措施 动分
进场、使用前检验 岗位证工程条件、进析、 书、培训 度,编制施工计项目 划并报工程部 安全技目标 术交底 责任项目结构分解、组织技术交底 成本见环境体 核定系管理流 一关键隐变四流程安全措项目队根据施程图及安 般工蔽更新图 施的实工计划填写施质部相关 工序、工设技施与检工任务分配单 管理办法 序特殊程计术查
控过程控管攻
制 控制 制 理 关
施工进度
检查 自检、互检记录,专项检查工程质量联系设计科技攻关课 题的提出 在任务分配单和工记录,项目联检报告,院了解变
程日志做记录 部保存 报安质部 更事项
通过日常通过交班编制施工工监理、设不合格 检查核实会汇总工艺、作业指导计院、建合工程进度 程进度 书并报工程设单位的格 降级返工、报废 签认 部、科技部
使用 返修
根据实际进度和 隐蔽检验分项分部单位试安工
计划进度比较, 工程批质工程工程工程验装程
确定资源需求量 记录 量验质量质量质量报记检
告 录 收记验收验收验收查否
录 记录 记录 记录 证
是否调整人员、
项目、技术项目、技项目、技项目、技项目、技术、试验工长、技术、工程满足机械、设
负责人、质术、工程负术负责术、质质量、单位负单位安装负负责人、质备数量 要求
检员、监理责人、质检人、监理量、设责人、总监、试验责人、检员、监理
工程师签员、监理工工程师计、总监设计、建设单人员质检员工程师签是 认 程师签认 签认 签认 位签认 签认 签认 认
作为竣工资料保存 进入竣工验收阶段
竣工阶段流程图
竣工验收、工程保修阶段
最终检验试验
竣工验收申请报告
接收单位检验试验报告 接收单位初验
缺陷克服
接收单位复验
编写开通方案并报建设单位审批
24小时试运行或按建设单位安排 线路、设备巡视
值班交接
竣工验收报告
工程移交
编制、汇总竣工文件 清理工程数量
竣工试验使用说明书、工程质量隐蔽工工程检设计工程、技竣工验移交
图 报告 合格证书 验收记录 程记录 查证 变更 术总结 收报告 清单 清理合同清理实际竣清理设计 工程数量 工工程数量 变更数量
竣工文件清单
竣工文件移交 竣工清算、
竣工决算
接收单位 接收单位档案馆 公司档案室
工程部制订《年度 每年四季度进行
固资移交 用户回访计划表》 顾客满意度调查
工程部组织发放、项目部协助送在保修期 在交付使根据顾客要 达、回收《顾客满意度调查表》 汇总确认确认满前进行用一年内求或用户投
设备、征地甲方回访 进行回访 诉进行回访 调查表回收率调查表回收率工程拆迁分摊超过80, 小于80, 采取走访、座谈、信访、电话询 价值 价值 价值
问等形式,收集顾客意见 统计分析数据 针对分析结果制定
纠正和改进措施 调查核实质量问题,分析和评
接收方签认 价产生的原因,制定解决方案 判定顾客的满意度 按保修合同 处理 按《用户服务任务
递交建设单位 内容处理 顾客投诉 书》进行现场整改 工程部整理出顾工程部根据
客满意度调查及调查结果增对质量信息进行记录、收集、整加调查项目 分析报告,作为管理归档,作为管理评审内容 理评审内容
范文三:施工管理工作流程图
建筑施工创建时间:2014-3-14 8:48:00工程施工管理流程图 1.1 施工管理阶段流程图接受施工任务 施工准备阶段的工作: 成立项目经理部,委派项目经理 明确项目经理部组织机构及人员的职务及岗位责任 准备施工设施及设备 参与设计交底 熟悉施工图纸,施工图会审 分析研究施工合同及分包合同,制定施工风险措施 编制项目施工组织设计及施工方案 与业主代表、桩基施工方验桩及标高 施工现场周围环境的调查1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 建立、 完善、落 实技术管理及 质量保证体系选择分包商、供应商 施工并确认隐、预检工程 施工并确认检验批、分项 分部工程 质 量 控 制 采购并确认进场材料、构 配件、设备 记录、整理、汇总工程质 量报表 参加工程质量事故的调查处理 制定工程总进度计划参加第一次工地会议,施工管理交底检查工程开工准备条件,报验工程开工 施工现场的安 全防护、消防、 环保卫生设施、 文明施工 按照施工图纸、规范、管理程序及 施工组织设计等施工 进 度 控 制制定工程年季月度工程进度计划 加强对进度计划的动态控制 对年季月度进度计划进行修改项目部参 加监理部 组织的竣 工预检项目经理 组织项目 管理人员 对竣工工 程进行预 验1. 参与对地基基础、主体工程、装饰 装修工程、屋面工程、水暖及燃气 工程、通风与空调工程、建筑电气 工程、智能建筑工程、电梯工程、 室外工程分部工程及所属分项、检 验批工程的验收及试运行 2. 记录、整理、汇总施工技术资料,成 本 控 制确定完成的工程量 申请付款凭证 处理索赔事件1. 项目部对 预验结果需要 整改处进行整 改, 再由监理人 员进行验收 2. 项目部的 质量保证资料 进行验收正式验收合格,建 设、设计、承包、 监理单位在竣工 文件上签字,参加建设 单 位组织竣 工 验收仪式合 同 管 理核定、会签工程变更文件 收集与施工业务有关的合同 对合同进行分析研究并跟踪管理 施工例会,各种专业会议、 专题会议 利用施工日志、会议纪要交流信息项目部解散工程移交建设单 位,建设、监理、 承包单位办理交 接手续,工程进入 保修期信 息 管 理沟通参加建设各方之间的关系2.1 工程施工(质量、进度、成本、安全)控制动态图建筑施工创建时间:2014-3-14 8:48:003.1 工程质量保证体系工作流程图行政质量监督站设计单位业主监理单位公司总部项目经理部项目部 相关部 门专业 施工 队专业 施工 班组分包 商供应 商建筑施工创建时间:2014-3-14 8:48:004.1 工程质量控制体系流程图:公司总部质量处项目经理质量经理项目质量部 下达质量计划及 考核指标 质量跟踪管理 检查执行情况 指导 ISO9001 小 组工作 现状分析 数据统计 总结经验 计划下一步工作 信息反馈专业施工队 计划及指标分解 到班组 指导班组工作 开展质量预控工作 检查指导落实情况 检查 ISO9001 小组 工作 检查实物质量 现状分析 数据统计 情况反应 总结工作专业施工班组开展 ISO9001 小组执行内控标准实行岗位挂牌 执行三检制奖罚与收入挂钩 产品一次成优建筑施工创建时间:2014-3-14 8:48:005.1 工程质量控制程序 1)单位工程质量控制基本程序(图 5-1) 2)开工基本程序(图 5-2)1. 熟悉各掌握施工图纸,做好会审, 参与设计交底 2. 编制施工组织设计 (施工方案) , 并 认真执行 3. 建立并完善项目组织机构及技术、 质量保证体系并确定其有效运行 4. 选择施工分包商及供应商 5. 现场检查,核查工程隐检、预检, 实行三检制 6. 施工并确认检验批、分项、分部工 程验收 7. 采购并确定进场的材料、构配件、 设备的质量,对影响工程质量、使 用功能及观感的材料设备进行预控 8. 记录、整理、汇总工程归档资料 项目经理部 经有关质检、 监理人员检查签 认后可进入下一道工序 质量部 工程竣工,自检合格,填 写《工程竣工报验单》 (A 10) ,申请竣工验收 项目经理部 1. 确定各施 工 工序质量控制目 标 2. 确定各施 工 工序和工艺过程 的质量控制点 3. 制定质量 隐 患防范措施 4. 质量控制 管 理程序执行细则 技术部针对本工程的内 容,根据本工程的 施工组织设计及 施工方案,编制本 工程的质量计划 作为质量控制的 依据 质量部第一次工地会议已开过,已经过施工管理交 底, 项目经理部认为已具备开工条件, 填报 《工 程开工/复工报审表》 (A1)工程部、物资部检查施工准备情况: 1. 各项开工报批手续已落实 2. 施工组织设计及施工方案已批准 3. 现场测量控制桩已经查验合格 4. 现场“四通一平”已经满足施工需要 5. 项目经理部的施工、管理、技术人员已 到位 6. 各项管理制度已建立 7. 主要建筑材料及施工设备已到场,并满 足开工需要 8. 其它开工需要的条件已具备 项目经理整改合格 工程部签复表(A10) 要求整改 总监理工程师项目监理部组织的竣工预 验收 项目监理部审查合格审查不合格结构安全及 功能检测 质量监督站参加业主组织的竣工验 验, 项目经理部 原表(A1)报项目监理 部 工程技术质量资料归档 质量部 总监理工程师 合格 工程开工 项目经理部进行工程移交 项目经理部建筑施工创建时间:2014-3-14 8:48:003)分包单位资格审查基本和序(图 5-3) 4)施工组织设计(施工方案)审批基本程序(图 5-4)分包商评价: 选定分包商 公司总部、项目 部 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 营业执照 资质证明 专业许可证 境内承包工程许可证 技术能力 人员配备 机械设备 实际业绩 领导层状况 财务状况 信誉状况 其它必要文件 商务部 直接选定 分 包商 业主 组织管理人员进行审查 项目总工 报送分包单位 资质有关资料 并填报 《分包单 位资格报审表》 业主 审核以下重点内容: 1. 承包单位的报批手续和申报程序是 否符合要求 2. 施工程序和顺序是否合理,采取的 施工方法是否可行,质量保证措施是否 可靠 3. 工期安排是否符合施工合同规定的 开工、竣工日期 4. 进度计划能否保证施工的连续性和 均衡性 5. 承包单位的技术、质量保证体系是 否健全 6. 安全施工防止事故,消防、场区卫 生环保、文明施工的保证措施是否安排 齐备 7. 季节施工方案、专项施工方案的可 行性、合理性、先进性 8. 其它必要的内容 项目总工 报项目监理部 技术部 编制工程项目的施工组织设 计(施工方案) , 技术部 不同意修 改后再报报送分包单位 资质有关资料 并填报 《分包单 位资格报审表》 项目经理部不同意,清退分包单位对有关情况进行 审查、调研 项目监理部 同意 签定施工分包合同 项目经理部不同意,清退分包单位分包商进场施工 项目经理部报项目监理部审查 项目监理部按批准的施工组 织设计及施工方 案组织施工 工程部建筑施工创建时间:2014-3-14 8:48:005)工程测量放线签认基本程序(图 5-5) 6)工程材料、构配件和设备质量控制基本程序(图 5-6)物资供应计划 制定测量方案,经批准后进行测量 工程部、商务部 技术部 采购文件 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 现场施工测量: 建筑红线标准桩复测 水准基点桩引测及高程控制网施测 座标控制网(控制导线)的施测 建筑轴线桩施测 楼层高程及 50 线施测 沉降观测 其它测量项目 工程部 物资部、商务部 审批 项目经理 物资采购计划 物资部 供方评价 物资部、商务部采购文件审批 项目经理供方 的资 质生产 规 模、 供货 情况供方 质量 管理 体系 现状业绩 及社 会信 誉运输 储存 能力物资采购 物资部进行内业审核及外业复测或校核 质量部审核、复测、校核结果 项目总工不合格报项目监理部 主管监理工程师合格进行下一道工序 工程部物资质量的验证 1. 对物资部报来的工程用材料的质量资料进行审 核,对材料实物进行检查签定(需要时) 3. 对产品是否影响结构安全度、 耐久性、 使用功 能、 观感效果, 以及是否符合设计要求及违反 现行法令、法规的规定,进行严格的控制 4. 物资部选定工程用材料后,报送产品合格证、 材质化验单、复试合格证等有关规定的资料, 5. 物资部选定建筑构配件厂后,报送厂家资质、 产品合格证等有关规定的文件资料, 选定设备 制造厂后,报送厂家资质、产品合格证、产品 说明书等有关规定的文件资料 6. 对到场的建筑材料、 构配件进行检查核对, 并 按有关规定进行法定检验, 监理见证取样送检 7. 对到场设备进行开箱检验清点 (必要时会同设 备安装单位) 质量部 合格不合格填报《工程材料/构件/设备报审表》 (A9)报项目监理部 记录工程物资质量台帐 质量部检查合格,准予验收 项目监理部 工程物资进场 物资部检查不合格,拒 绝验收清除出现场 物资标识、 物资物资出库 物资部、 工程部物资入库 物资部质量台帐 质量部施工任务单 工程部出库物资质量检 物资用于工程实体 工程部 查、物资质量台帐 质量部建筑施工创建时间:2014-3-14 8:48:007)工程预检、隐检,检验批、分项、分部工程签认基本程序(图 5-7) 8)工程质量问题及工程质量事故处理基本程序 (图 5-8)施工任务单、专业班组作业 工程部检验批、分项工程预检、隐检项目 1. 班组自检、互检合格,质检员专检合格 2. 填报《预检/隐检报验申请表》 3. 监理工程师检验合格, 质量部、专业监理工程师 发生一般轻微的质量问题可口头通知技术工程师, 发生质量事故后应尽速通知 项目总工监理、建设单位,并根据事故的性质与严重程度报告相关部门 工程部分项工程完成,自检合格报送: 1. 已签认的预检、隐检的表 2. 分项工程的质量验评记录 3. 质量保证资料 4. 《分项工程报验申请表》 工程部质量问题 1.报送质量问题 报告 2.提出处理意见 质量部、技术部 不合格 在报验表 上签批不 合格 质量工程 师质量事故 1.报送质量事故 报告 2.报送经过设计 及相关单位认可 的处理方案 质量部、技术部重大工程事故 1. 在规定时限内向项目 监理部提出书面报告 2. 根据事故性质与严重 程度通知相关部门 项目经理部 参加建设单位及所属 监理单位领导、 设计单 位及相关部门对事故 现场进行调研, 查明事 故原因, 人员及财产损 失情况 公司总部 各方协商确定事故 处理方案,经上级 主管部门批准后各 方执行进行分项工程验收,按规定进行现场独立检验 质量部 合格签认质量合格记录 质量工程师项目经理部施工至分部工程完成, 自检合格, 报送: 1. 所属分项工程验收记录 2. 分部工程质量验评记录 3. 《分部工程报验申请表》 质量部1.对质量问题进 行调研,与建设 单位协商 2.必要时取得建 设单位同意 3.指令工程部修 补工程缺陷,合 格后验收 项目总工1. 对质量事故进行调 研,与建设单位协商 2. 与设计及相关单位 进行协商 3. 指令工程部按照批 准的处理方案处理质 量事故 4. 对处理完毕的工程 质量事故部位进行验 收 项目总工进行分部工程验收 不合格 在报验表上签批 项目总工主持, 质量部、 工程部、 技术部参加。 不合格 基础及主体结构验收时,监理、质量监督站、 项目总工 设计单位参加 合格 进入下一道工序 工程部签认质量合格记录 项目总工有关各方处理善后事宜: 1.伤亡人员的处理 2.财产损失的评估与处理 3.涉及工期及费用索赔的处理 4.涉及法律的处理 5.其它执行由设计单位同 意的、各有关方批 准的工程加固或返 工处理方案,处理 完毕后,合格验收工程部、技术 部、质量部9)单位工程验收基本程序(图 5-9) 10)工程项目保修阶段验收基本程序(图 5-10)建筑施工创建时间:2014-3-14 8:48:00提出竣工验收要求 组织各专业(含分包商)现场进行竣工自检合格 各项施工技术资料根据有关规定整理齐全合格 竣工档案完成,基本符合城建档案管理部门的要求 填报《工程竣工报验单》 工程部、技术部 工程项目动用,使用单位对其进行维护和管理,如果发现有 质量问题或质量隐患,应及时报告监理单位(项目监理部) 使用单位 项目监理部应确认存在的质量问题质量隐患的责任归 属,并下发《监理工程师通知单》 总监理工程师1. 2. 3. 4.组织各专业质量工程师审核竣工资料并现场检查工程完成 情况及工程质量,进行内部验收,发现问题要求工程部整 改 项目经理、总工 1. 组织建设、设计、承包单位进行竣工预验,对发现的 工程质量缺陷通知承包单位整改 2. 对竣工资料审核中发现的问题通知承包单位修改, 并 签批(A10)表 总监理工程师 1. 承包单位整改后,填写(A10)表,再次要求验收 2. 总监理工程师组织监理人员检查, 认为合格可以进行 正式验收,总监理工程师签复(A10)表 项目经理部、项目监理部 组织承包、设计、监理单位有关人员及领导人员,邀请各 监督承包单位按期交出 上级主管部门人员进行正式验收,验收合格,各方人员在 合格的竣工档案 做好工程竣工移交工作 《竣工验收证书》上签字。验收中出现的问题,责令承包 监督竣工结算工作 单位限期整改合格 工程进入质量保修期 承包单位项目经理部 业主 项目监理部 存在的问题 是由承包商 的原因引起 的责任: 1.进行整改 2.自检合格 3.上报监理承包商存在的问题是由 设计单位的原因 引起的责任: 1. 设计单位出具 《设计变更单》 2.承包单位按 《设 计变更单》 进行整 改,质量合格 3.上报监理 设计、承包商存在的问题是 由使用单位的 原因引起的责 任: 1. 使用单位自 己进行整改, 质量合格 2.上报监理 使用单位项目监理部对整改的部位进行验收,质量合格则予以签 认。同时对整改的情况上报建设单位 总监理工程师6.1工程进度控制程序(图 3-1)根据合同工期目标编制施工总进度计划, 并 填报《监理工作联系单》 (C1)表 技术部必要时编制里程 碑控制计划 技术部审核总进度计划 项目总工不同意偏离计划编制年、季、月度进度计划,并填报(C1)表 技术部审批年、季、月度进度计划 项目总工不同意组织实施进度计划 工程部偏离计划检查进度计划实施情况,进行动态控制 技术部根据总进度计划编制下 一期的进度实施计划 技术部根据形象进度及计划完成情况 编写施工月报、季报、年报 项目总工7.1工程成本控制程序建筑施工创建时间:2014-3-14 8:48:001)工程款支付基本程序(图 7-1) 2)竣工结算控制的程序(图 7-2)分项、 分部工程质量已经签认验收 质量部、监理部 项目经理部完成工程的合同费用、签认的工程变更费用 及索赔费用等填写《 月工程进度款报审表》 (A4)表 商务经理 工程验收 业主、承包、设计、监理等相关单位商务部提交、审核竣工结算资料 商务经理审核月工程量和月工程进度款组成并签认 项目经理 审核竣工结算资料 项目经理 商务部汇总已审核款项,填写《工程款 支付申请表》 (A5)表 项目经理总监理工程师审核,三方会审、协商同意 后签认, 由总监理工程师签发竣工结算 《工 程款支付证书》 总监理工程师总监理工程师审核,三方会审、协商同意后,三 方签认,由总监理工程师签发《工程款支付证书》 总监理工程师 业主审核、批准 业主 业主审批 业主 业主向承包单位支付款项 业主、项目经理部的财务部门 业主向承包单位支付款项 业主、项目经理部的财务部门8.1 合同管理的程序 1)工程变更管理的基本程序(图 8-1) 2)工误延期管理的基本程序(图 8-2)延期事件发生 业主或设计单位提 出工程变更 必要时 设计单位签发 设计变更文件 必要时 项目经理部提出工程变更 项目总工审查签认 监理部、 业主代表审查签认 项目商务部随时提交延 期事件的详细报告 项目工程部收集资 料,详细记录过程 项目商务部提交工 程索赔意向报告业主予以签认 项目技术部发出会签的《工程变更单》 项目工程部实施工程变更 监理工程师审核与评估 承包商务部向项目监理部提 交《工程变更费用报审表》 三方会审、协商同意后签认 监理工程师审核总监理工程师签认 必要时 项目商务部收到批准的《工程延 期审批表》 (B4、B5)表 业主审批 延期事件结束,商务部提交《工 程临时延期申请表》 (A7)表 不同意建筑施工创建时间:2014-3-14 8:48:003)工程洽商控制及签认的基本程序(图 8-3) 4)费用索赔管理的基本程序(图 8-4)一方提出工程洽商要求, 取得另 一方同意后, 共同填写 《工程变 更单》 (C2)表并签认 业主、项目经理部 提出工程洽商要求, 填写(C2)表并签认 设计单位 费用索赔事件发生项目商务部向项目监理部提交书面费用索赔意向涉及设计问题,征 求设计单位意见 审核工程洽商要求 主管设计工程师不涉及设计问题, 或设计 单位已签认,将(C2) 表上报项目商务部 审查此项洽商对工程质 量、工期、投资的影响 项目商务部项目工程部收集资 料详细记录过程商务部随时提交事 件的详细报告 事件结束后, 商务部提交 《费用索赔申请表》 不同意项目监理部审核与评估 不 同 意,返 回重新 研究 同意, 签认 (C2)表 同意洽商, 送 监理部征求 意见,同意 不同意洽商, 批复(C 2 ) 表, 返回重报 不一致三方会审、协商同意后签认审查洽商,提出意见 项目商务部收到批准的《费用索赔审批表》 建设单位在(C2)表上签认 项目总工 执行洽商 项目工程部不同意涉及工期、 造价时, 办理相关手续 项目商务部5)合同争议调理的基本程序(图 8-5) 6)违约处理的基本程序(图 8-6)合同争议发生违约事件发生合同争议一方或双方向项目监理部 书面提交调解争议的申请受损失一方向项目监理部提出申诉报告总监理工程师调查取证并与争议双方协商后, 做出调解 决定,用《监理工作联系单》 (C1)表通知争议双方 双方同意 合同争议解决 对决定不同意 向仲裁委员会申请仲 裁或直接向法院起诉项目监理部调查、分析、确认违约性质,并 用《监理工作联系单》 (C1)表通知违约方监理工程师评估违约方给对方造成的费用 增加或工期延长与双方协商处理意见 执 行仲 裁委 员会 的 裁决或法院判决 协商一致 总监理工程师签发相应文件 协商不一致 项目监理部依据合同约定妥善处理7)工程暂停及复工管理的基本程序(图 8-7)建筑施工创建时间:2014-3-14 8:48:001. 2. 3. 4. 5. 6.建设单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工 为了保证工程质量而需要进行停工处理 施工出现了安全隐患,有必要停工以消除隐患 发生了必须暂时停工的紧急事件 分包商未经许可擅自施工,或拒绝项目监理部管理 业主违约致使无法施工 项目经理考虑停工原因, 停工后的影响, 指令暂停施工。 明确指出停工范围, 同时要征求公司总部意见 项目经理 返工 造成暂停施工的单位积极进行处理,消除暂停 施工原因,争取尽早复工,其它单位密切配合 业主、承包、监理单位暂停施工原因消除,申请复工: 1. 由于承包单位原因造成停工,项目经理部填报 《工程开工/复工报审表》 (A1)表,报项目监理部 2.对暂停施工原因消除情况进行检查核实 由于建设单位原因造成停工,建设单位用《监理 工作联系单》 (C1)表通知项目监理部 项目监理部 业主、项目经理部检查不合格, 通知造成 暂停施工的单位 总监理工程师检查合格准予复工向承 包单位签认(A1)表 总监理工程师复工, 涉及工程延期或 费用索赔时办理手续 项目商务部
范文四:施工技术管理工作流程图
施工技术管理工作流程图
接受公司管理交底
建立项目施工技术管理体系
技术人员分工和职责交底
配备标准规范、技术指南 设计文件审核
施
工施工技术调查
准标准试验
接受设计交底 设计交接桩、贯通测量 备
阶原材料选定
优化及变更设计 段
配合比设计 施组、方案编制及交底
明确竣工文件编制标准
制订科研、工法、专利开发和制定编制计划 临时设施设计 计划可已有成果应用计划 提报物资、设备、投资计划
明确各项技术资料格
式、准备相关表格 其他技术工作准备 编制作业指导书
开工报告
过程测量控制
过程设计图纸审核
过程施工技术调查
施是 是
1、提报变更设计 2、或者提报相关单位处理 是否存在问题 工
否 实收到处理结果 收到变更令 技术交底
施
阶过程试验与检验 过程检查与监控管理 施工记录、资料申报
段
检验、试验、测量仪器管理
技术资料管理
验工计价
竣工测量
竣 竣工文件组卷
工
竣工结算 验
收
科研、工法资料上报 阶
段 工程技术总结、竣工文件等
归档技术资料上报
范文五:工程施工管理工作流程图
工程施工管理工作流程图
工程施工过程管理流程
文件受控状态 流程
工程施工过程管理流程
名称 文件管理部门
总经理/总工程
项目经理部 其他相关部门 施工单位 监理单位 相关制度/表单 师办公室
开始 施工总计划 否 《施工总体进度计划
编制《施工总体配合 表》 进度计划表》 通过
是 《施工方案》 配合 组织施工 《技术交底制度》
放灰线 施工监理 《施工方案》
《工程质量检查表》 结构施工 施工检查、技术指导 施工监理 《工程整改通知单》
《工程质量检查表》 安装、装饰 施工检查、技术指导 施工 施工监理 《工程整改通知单》
《工程质量检查表》 市政配套施工 施工检查、技术指导 施工监理 《工程整改通知单》
组织竣工验收
验收准备 参加
实施验收 参加 《竣工验收表》
否 整改 通过
是
办理备案 竣工验收备案表》
结束
编制日期 审核日期 生效日期 工程进度控制管理流程
文件受控状态 流程
工程进度控制管理流程
名称 文件管理部门
总经理 总工程师办公室 项目经理部 其他相关部门 施工单位 相关制度/表单
开始
工程施工总进度 计划 制定工期总配合 目标
未通过
审批 审核 通过
工程施工进度计编制工程施工向承包单位下 划 进度计划与达施工目标 通过 《施工方案》 《施工方案》
配合 审核通过 否
是
按计划、方
组织检查计划工程施工进度计案组织施工 配合 执行情况、实 划
际进度与计划《施工方案》
对比分析
是 一致
否
《偏离计划通知配合 签发《偏离计 纠正进度计划 书》 划通知书》
继续组织施工 《施工方案》
通过 《工期调整申请调整工期计划 不能 审核 按期完工 审批 单》 通过 能
实现总目标 实现工期目标
结束
编制日期 审核日期 生效日期