范文一:个人退税报告怎么写
个人退税报告怎么写
:退税 报告 工作报告怎么写范文 个人工作报告范文 向公司申请报告怎么写
篇一:退税申请报告
退税申请报告书
XXX区地方税务局:
本公司XXXXX( 税号:XXXX )于XXXX年XX月XX日,因财务人员疏忽将XXXX年XX月
份的个人所得税报错,导致XXXX年XX月个人所得税款误缴,误缴税款金额为,12345,我公
司已于XXXX年XX月XX日报送缴纳了正确的个人所得税款,金额为,2567。
现向贵局申请退税,将我公司误缴的税款给予退款,谢谢~
希望贵局给予批准,为盼~
XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
2014年01月17号
篇二:退税申请书(个人)
退税申请书
篇三:企业退税申请报告范文
企业退税申请报告范文
尊敬的领导:
我公司成立于×年×月×日,实际经营范围为××,后经我公司申请,
你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从×年×月×日起。
我公司×年×月的全部销售收入为××××元,其中应税销售收入为×××元,缴纳增值税额为×××元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税为×元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税额为×元,增值税专用发票使用量为×份。我公司×年×月至×月专用发票月平均使用量为×份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写)
目前贵局批准我公司每月领购×次最大开票金额×万元税控专用发票,每次×份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购×份最大开票金额×万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细)
申请增购增值税专用发票需报送资料
1.《增值税专用发票票种核定申请审批表》(一式三份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式四份);
2.书面申请(一式二份,注:最大开票限额一千万元及以上的企
业一式三份);
3.税务登记证副本复印件(一式二份,上需加盖一般纳税人/辅导期一般纳税人资格印章——流转税科负责);
4.营业执照副本复印件(一式二份);
5.销售合同(协议)复印件(一式二份,上需贴印花税票,合同必须为与一般纳税人签定的有效合同,要求双方盖章清楚,合同项目填写齐全);
6.购票人身份证复印件(一式二份);
7.增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份);
8.增值税一般纳税人资格证书复印件(一式二份,要求每页复印,辅导期一般纳税人除外);
9.前三个月增值税专用发票汇总表及本月增值税专用发票汇总表、增值税专用发票明细表(一式二份);
10.税务机关要求附送的其他资料。
以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章
(以上要求仅供参考,具体以当地税务局要求为准。)
申请单位:
申请日期:
范文二:退税申请报告怎么写
退税申请报告怎么写
篇一:退税申请报告
退税申请报告
杭州市下城区国税(转自:wWw.bdFqy.com 千 叶帆 文摘:退税申请报告怎么写)局:
兹有杭州XXXX有限公司, 税号:330103768XXXXXX。2012年销售收入:XXXX元, 2012年应纳税所得额:XXXX元, 已缴所得税:XXX元。根据国家税收政策,应减免所得税额:XXX元,实际减免所得税额:XXX元,应退税额:XXX元。 特此申请企业所得税退税,申请退税额:XXXX元。望批准~
申请人:杭州XXXX有限公司
日 期:2013年8月21日
篇二:退税申请书
退税申请书
即墨市地税局:
我单位于2015年3?a href=“http://www.bdfqy.com/luzuowen/” target=“_blank” class=“keylink”>路荽 ?泵飨溉缦拢?/p>本月企业再无其他收入,共计缴纳税金687.66元。根据《财政部国家税务总局关于进一步支持小微企业增值税和营业税政策通知》(财税【2014】71号)及《财政部国家税务总局关于对小微企业免征
有关政府性基金的通知》(财税
【2014】122号)文件规定,免征营业税及其它税费,现将有关资料备齐,申请办理退税。
请审核批准
退税单位:
申请日期:
篇三:退税申请报告
退税申请报告
莱西市国税局:
我公司-青岛鑫金波工贸有限公司(税号:370285667868289)在2014年度中共产生应税收入总额94871.80元,税务机关核定所得税率为4%,2014年度应纳所得税额为948.72元,实际缴纳所得税额为948.72元。?a href=“http://www.bdfqy.com/ziranzuowen/yezuowen/” target=“_blank” class=“keylink”>夜 臼粲诤硕ㄕ魇掌笠担 ?曳
闲??笠导趺馑 盟罢 撸 菪??笠邓 盟凹趺獗曜迹 稚昵胪怂?69.23元(人民币伍佰陆拾玖元贰角叁分)。
请批示。
青岛鑫金波工贸有限公司
范文三:退税申请报告怎么写
退税申请报告怎么写
退税(Tax rebate)是指国家按规定对纳税人已纳税款的退还,即国家为鼓励纳税人从事或扩大某种经济活动而给
1
予的税款退还。通常包括出口退税、再投资退税、复出口退税、溢征退税等多种形式。
那么退税申请报告怎么写,下面面试网为你提供退税申请报告范例3篇,教你退税申请报告怎么写。
所得税退税申请报告
____市地方税务局____分局:
我公司____________有限公司,税务登记号为:____________,经营范围:房屋租赁,房屋清洗,装饰材料,五金交电,通信设备,电力设备,建筑材料,化工产品销售,物业管理,水电安装;管道维修。
我公司于20___年___月___日缴纳20___年第___季度企业所得税________元,20___年___月___日汇算清缴20___年全年应纳企业所得税额为零。
现向贵局申请退税,文秘网,退回多缴企业所得税,税款为________元。
2
希望贵局给予批准~为盼~
________有限公司
20___年___月___日
增值税退付申请报告
____市区国家税务局:
根据财政部国家税务总局[20___]87号文《财政部 国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》的规定,我单位符合免征增值税的条件规定,并于2014年S月S日通过__市区国家税务局免税资格认定并备案(__国税税通【____】____号),免征期限为20___年X月X日至2017年__月__日。由于国家相关文件出台相对滞后,我单位20___年度应免征的增值税已缴纳入库,20___年销售额为____元,其中免税商品图书的销售额____元,实际缴纳的20___年度增值税____元,其中应予免征的图书商品增值税____元。根据财税[20___]87号文的规定,申请退付已缴纳
3
的20___年度的增值税____元。
以上报告当否,望给予审批。
____公司
20___年___月___日
出口退税申请报告
国家税务局:
我公司成立于______年____月,______年____月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:______,法定代表人:______财,注册资本______万元,地址:______,登记注册类型:______公司,经营范围:______齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
公司于______年____月____日完成对外贸易经营者备
4
案登记,备案登记表编号:______,进出口企业代码:______,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:______。贵局于______年____月____日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。
我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。
我公司______年____月____日发生第一笔出口业务,出口金额______美元,人民币______元。______年累计出口______美元,人民币______元。(详见附表)
因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。
_____________有限公司
______年____月____日
5
6
范文四:退税申请报告怎么写
退税申请报告怎么写 ?
退税申请报告怎么写?
?篇一:
?
退税申请报告退税申请报告? ********?**?税局:
?本公司**************?******?(纳税编码:?
********?)。因201X?年6月7日在申报税款所属期为?201X?年1月01日至?201X年12月?31日,生产、经营所得投资者个人所?得税年度?汇算清缴申报表时误将该税款所?属期错报为?201X年?1月01日至201X?年12月31日,申报成功,该笔税?款是,?13
1.96?元,已扣款成功(电子税票号:?
******?*****?)。因报错税款所属期要求申?请退回该笔税款,?13 ?
1.96元。? 在201X年6月?8日直接(上门)申报税款所属期为?201X?年1月01日至?201X年12月31?日,生产、经营所得投资者个人所得??税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现?象。? 税务登记类型:?
私营合伙企业? 开户行:
**?银行 银行账号:?
******** ?特此说明~? ******?单位名字 201X-7-25 ?
? ?篇二:
?
退税申请报告退税申请报告? 杭州市下城区国税局:? ?
兹有杭州XXXX?有限公司, ?税号:
330103768X?XXXXX?。 201X?年销售收入:
XXXX?元, 201X?年应纳税所得额:?
XXXX?元, 已缴所得税:?
XXX?元。根据国家税收政策,应减免所得税?额:?
XXX元,实际减免所得税?额:?
XXX元,应退税额:?
XXX?元。 特此申请企业所得税退?税,申请退税额:?
XXXX?元。望批准~? 申请人: ?
杭州XXXX?有限公司 日 期:?
201X年?8月21日
? ?篇三:
?
申请退税报告退税申请? 东丰县地税局:?
?我是东丰县宝康医院,?201X年11?月 日成立,税务登记证号码?为:
220421x?xxxxx?,纳税人编码:?
xxxxxx?,经营范围:?
医疗等。 ?
1(我医院根据《财政部? 国家税务总局关于医疗卫?生机构有关税收?
政策的通知》(财税?[2?01X]42号)文件关于营业税的规定?,在?3年 期免税期到期后,于?201X年?4月缴纳201X?年营业税 xxxxxx ?元。根据《财政部、国家税务总局?关于公布若干废止和?失效的营业税规范性?文?件的通知》(财税[201X]61?号)规定,财税?[201X]42?号文件有关营业?税规定自201X?年1月1日起停止执行,即根据?201X?年,月1日起施?行的《营业税暂行条例》第八条第三款,?医院、诊所和其他医?疗机构?提供的医疗服务免征营业税,我医?院误缴营业税? 元; ?
2(我医院根据《财政部? 国家税务总局关于医疗卫?生机构有关税收?
政策的通知》(财税?[201X]42?号)文件关于营利性医疗机??构房产税的规定,于201X?年6月15日,缴纳房产税? 元。而我医院于? 201X?年5月31日取得非营利性医疗机构?证明,误缴房产税? 元。,(而我医院?
共误申报纳税元。?
4?(现向贵局申请退税,退回误缴税?款:?
营业税为? 元,房产税 元。? 希望贵局谅解,给予批准~为盼~? 东?丰县定康医院 二?一一年十一月七日? ?篇四:
退税申请书面申? 请 开发区国税局:?
?迪亚赫斯多媒体(北京)有限公司?,纳税人识别号:?
110192?660504765? ?。 我公司全年营业收入?5364027 ?
1.12元全年营业成本?5466767 ?
5.86 ?元全年亏损102740 ?
4.74?元 201?X年四个季度所得税报表如下:?
201X01-2?01X03?应纳所得税额为:?
2988 ?
7.42?元 实际缴纳2988 ?
7.42元? 201X04-201X06?应纳所得税额为:?
0?元 实际缴纳0元 201X07-2?01X09?应纳所得税额为:?
6433 ?
1.57?元 实际缴纳3444 ?
4.15?元 201X010-201X12?应?纳所得税额为:
0?元 实际缴纳0?元 综合201X年四个季度的情况,??我公司全年亏损102740 ?
4.74?元,故申请退回?201X年多预交缴纳的企业所得税金?额为:?
6433 ?
1.57元? 迪亚赫斯(北京)多媒体有限公司? 201X?年 月 日篇五:?
企业退税申请报告范文企?业退税申请报告范文? ?尊敬的领导:
? 我公司成立于×年×月×日,实际?经营范围为××,后?经我公司?申请,你局认定我公司为(辅导?期)增值税一般纳税?人,有效期从×?年×?月×日起。 我公司×年×月的全部销售?收入为××××元,?其?中应税销售收入为×××元,缴纳增值?税额为×××元,增?值税专用?发票使用量为×份;×年×月的?全部销售收入为×元?,其中应税销售?收入为×元,缴纳增值税?为×元,增值税专用?发票使用量为×份;?×?年×月的全部销售?收入为×元,其中应税销售收入为×元,?缴纳增值?税额为×元,增值税专用发票使?用量为×份。我公司?×年×月至×月?
专用发票月平均使用量为?×份。(注:?
?此段填写前三个月的增值税申报及交纳?情况,要求必需按照?增值?税申报表有关内容填写)? 目前贵局?批准我公司每月领购×次最大开?票金额×万元税控专用发票,?每次×份。由于我公?司业务量逐渐增加,??故申请增购×份最大开票金额×万元税控?专用发票。(注:?
?此段按照企业实际情况填写,以上?内容仅为参考,具体?内容自定,?要求企业将增量原因写清楚,?内容必须真实详细)? ?申请增购增值税专用发票需报送资料? ?
1.《增值税专用发票票种核定申?请审批表》(一式三?份,注:?
最大开票限额一千万元?及以上的企业一式四?份);?
2.书面申请(一式二份?,注:?
最大开票限额一千万元及?以上的企业一式三份?);?
3.税务登记证副本复印件?(一式二份,上需加?盖一般纳税人?/辅导期?一般纳税人资格印章——流转税科负责?);?
4.营业执照副本复印件?(一式二份);?
5.?销售合同(协议)复印件(一式?二份,上需贴印花税?票,合同必?须为与一般纳税人签定的有效?合同,要求双方盖章?清楚,合同项目填?
写齐全);?
6.购票人身份证复印件?(一式二份);?
7.?增值税一般纳税人资格认定批复?复印件(一式二份)?;?
8.增值税一般纳税人资格证?书复印件(一式二份?,要求每页复印,?
辅导期一般纳税人除外??);
9.前三个月增值税专用发?票汇总表及本月增值?税专用发票汇总表、??增值税专用发票明细表(一式二份);? ?
10.税务机关要求附送的其他?资料。? 以上资料需?加盖公司公章,合同书复印件及资格证书?复印件加盖骑缝公章? ?(以上要求仅供参考,?具体以当地税务局要求为准。)? 申请单位:?
申请日期:?
?篇六:
地税退税申请书格式退?税申请书? N. ?申请人:
繁昌县琦祥铸造厂? 篇七:?
出口退税申请报告?***有限公司? 出口退税申请书? 国家税务局:?
我公司成立于?***年**?月,***年**月认定为一般纳税人,?税务登?记证号码为: ?
***,法定代表人:?
***?财,注册资本***?万元,地址: ?
***,登记注册类型:?
***?公司,经营范围:?
***?齿生产、销售及进出口业务(但国家限?定公司经营或禁止进?出?口的商品和技术除外)。? 公司于***?年**月**日完成对外贸易经营者?
备案登记,备案登记表?编号:?
***?,进出口企业代码:?
***,中华人民共和国海关?进出口货物收发货人?报关注册登记证?
书,?海关注册登记编码: ?
***。贵局于?***年**月**?日对我公司出口货物退(免)税认定?申?请予以确认。 我公司财务制度健全,?会计核算正确,能够?准确核算?增值税的销项税额、进项税额、?应缴税额及进出口业?务退(免)税额,?
并能够进行进出口业务?退(免)税的申报。? ?我公司***年*?*月**日发生第一笔出口业务,出口金?额?***美元,人民币?***元。***年累计出?口***美元,人民币?***元。(详见附表)? 因我公司受国际国内环?境的?影响,销售迟滞,资金紧张,为了维?持正常的生产经营,?特申请退税,?请予审核。? **********?有限公司 ***?年**月**日阳谷县狮子楼钎具??有限公司201X年出口货物统计表? ?阳谷县狮子楼钎具有限公司? 单据收齐的说明? 国家税务局:?
201X?年8月有三笔出口业务:?
第一笔,出口日期?201X-8-22,1?1274?美元,71370.66?人民币;? 第二笔,出口日期?201X-9-4,?35253美元,22316 ?
9.12?人民币; 第三笔,出口日期?201X-9-6, 2?7468?美元,17388 ?
6.17?人民币。 第一笔于?201X年11月收齐单证,?201X年?12月申报退税927 ?
8.11元,县局于?12月底?返回退税信息,所以,在?12底登记出口退?税的账务处理。 第一笔出口货物装货?单因北京海关装货单?信息未上?网,无法打印。经与对方联系,?近期寄回。? 第二笔?、第三笔出口货物虽收齐单证,但?201X?年11月国税局网上未收到信息,所以?,我公?司不能作收齐单证申报。? 阳谷县狮子楼钎具有限公司? 201X?年12月23?日 篇八:
?退税申请报告退税申请报告书? XXX?区地方税务局:
?本公司XXXXX?( 税号:
XXXX ?)于?XXXX年XX月XX?日,因财务人员疏忽将?XXXX年XX?月 份的个人所得税报错,导致?XXXX?年XX月个人所得税款误缴,误缴税款??金额为,15,我公 ?司已于XXXX年XX?月XX日报送缴纳了正确的个人?
所得税款,金额为,?2567?。 现向贵局申请退税,将我公司误?缴的税?款给予退款,谢谢~? 希望贵局给予批准,为盼~? XXXXXXXXXX?XXXXXXXX?有限公司? 201X年01?月17号 篇九:?
退税申请书退税申请书? 即墨市地税局:?
?我单位于201X年?3月份代开发票明细如下:?
?本月企业再无其他收入,共计缴纳税?金?68
7.66?元。根据《财政部国家税务总局关于进?一步支持小微企业增?值?税和营业税政策通知》(财税【?201X?】71号)及《财政部国家税务总?
局关于对小微企业免征有?关政府性基金的通知?》(财税? 【201X?】122号)文件规定,免征营业税及?其它税费,现将有关?资料备齐,申请办?
理退税。? 请审核批准 ?退税单位:
?申请日期:
?篇十:
?误征退税申请报告绍兴市地方税务局第?二税务分局:?
?本公司浙江诚信建工有限公司?201X?年3月份主营业务收入(市?本级)1003655 ?
5?.16元,税款共计38098 ?
7.64?元;201X年?4月份主营业务收入(市本级)?254253 ?
2.1?8元,税款共计9651 ?
4.52?元。本公司于201X?年4月在申报201X?年3月综合申报表税?款时,因工作人员操作失误,将本?该在不动产、建筑开?票系统中进行?申报的税款,误在地税网上?申报系统中申报。该?税款?38098
? 7.64元在地税网上申报系统中申报?成功后,已于?201X?年4月15日在协议扣款银行中自动扣?除。?201X年5月本公司在不动产、建?筑?开票系统中申报201X?年4月税款时,发现在本次申报时?,系统自动?产生的申报销售收入(市本级?)为?1257908 ?
7.34,税款为?47750
2.16?元。经查该数据为本公司三月?份、四月份销售额(?市本级)?与纳税额的合计数。该金额中包?含的?38098
7.64?元实际为本公司三月份的税金?。本公司已于?201X?年5月17日按由不动产、建筑开票系?统中自动产生的税款?金额?47750
2.16?元进行纳税。造成本公司此次?申报的税金中?38098 ?
7.64元重复纳税。现特要?求将该笔重复纳税的?税金做为误征退税处??理,予以退回。望贵局同意为感~? 特此申请。? 浙江诚信建工有限公?司 201X-7-22?绍兴市地方税务局第二税务?分局:?
本公司浙江诚信建工有?限公司于?201X年6?月与绍兴市成功纺织?制衣有限公司签订河道砌坎、围墙等工?程施工合同。并于当?月?22日向绍兴市成功纺织制衣有限公司?通过开具工程施工发?票?2201X0元。?该发票税款已于201X?年7月在申报07?年6月税款时缴纳。公司因故?于201?X年12月与绍兴市成功纺织制衣有限公?司解除?07年6月签订?的河道砌坎、围墙等工程施工合同。公?司于?201X年12月?25日向绍兴市成功纺织制衣有限公司??开具了红字发票2201X0?元。但在2?01X年1月通过不动产、建筑业开票系?统进行?201X年12?月税款申报时,无?法将2201X0元红字发票所含税款扣?除。导致本公司所属??201X年12月时间段内税款多缴?835 ?
1.21元(其中营业税?6600?元,城建税462元,教育费附加?198?元,地方教育费附加?132元,水利基?金220元。个人所得税?-企事业单位承包租赁包得?660元,印花税?-建筑安装工程承包合同?6
6.01?元,印花税?-购销合同1
? 3.20元)。现本公司特要求贵局将?上述税款做为误征退?税处理,予?以退回,望贵局同意为感~? 特此申请。? 浙江诚信建工有限公司? 201X-5-17 ?
?
?
范文五:退税申请报告怎么写
退税申请报告怎么写
退税申请报告怎么写
我公司成立于 年 月 日,实际经营范围为 ,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从 年 月 日起。我公司 年 月的全部销售收入为 元,其中应税销售收入为 元,缴纳增值税额为 元,增值税专用发票使用量为 份; 年 月的全部销售收入为 元,其中应税销售收入为 元,缴纳增值税为 元,增值税专用发票使用量为 份; 年 月的全部销售收入为 元,其中应税销售收入为 元,缴纳增值税额为 元,增值税专用发票使用量为 份。我公司 年 月至 月专用发票月平均使用量为 份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写)目前贵局批准我公司每月领购 次最大开票金额 万元税控专用发票,每次 份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购 份最大开票金额 万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细)申请增购增值税专用发票需报送资料1(《增值税专用发票票种核定申请审批表》(一式三份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式四份);2(书面申请(一式二份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式三份);3(税务登记证副本复印件(一式二份,上需加盖一般纳税人/辅导期一般纳税人资格印章 流转税科负责);4(营业执照副本复印件(一式二份);5(销售合同(协议)复印件(一式二份,上需贴印花税票,合同必须为与一般纳税人签定的有效合同,要求双方盖章清楚,合同项目填写齐全);6(购票人身份证复印件(一式二份);7.增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份);8.增值税一般纳税人资格证书复印件(一式二份,要求每页复印,辅导期一般纳税人除外);9.前三个月增值税专用发票汇总表及本月增值税专用发票汇总表、增值税专用发票明细表(一式二份);10.税务机关要求附送的其他资料。以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章税管理办法》,现发给你们,自1994年1月1日起执行。 出口货物退税管理办法 根据《中华人
民共和国增值税暂行条例》和《中华人民共和国消费税暂行条例》,特对出口货物增值税和消费税的退还或免征规定如下: 一、有出口经营权的企业出口和代理出口的货物,除另有规定者外,可在货物报关出口并在财务上做销售后,凭有关凭证按月报送税务机关批准退还或免征增值税和消费税。 二、下列企业的货物特准退还或免征增值税和消费税: 对外承包工程公司运出境外用于对外承包项目的货物; 对外承接修理修配业务的企业用于对外修理修配的货物; 外轮供应公司、远洋运输供应公司销售给外轮、远洋国轮而收取外汇的货物; 利用国际金融组织或外国政府贷款采取国际招标方式由国内企业中标销售的机电产品、建筑材料; 企业在国内采购并运往境外作为在国外投资的货物。 三、下列出口货物免征增值税、消费税: 来料加工复出口的货物; 避孕药品和用具、古旧图书; 卷烟; 军品以及军队系统企业出口军需工厂生产或军需部门调拨的货物。 国家规定免税的货物不办理退税。 外商投资企业出口货物的免税规定另行下达。 四、除经国家批准属于进料加工复出口贸易外,下列出口货物不予退还或免征增值税、消费税:(此条款已失效或废止) 原油; 援外出口货物; 国家禁止出口的货物。包括天然牛黄、麝香、铜及铜基合金、白金等; 糖。 五、出口企业从小规模纳税人购进并持普通发票的货物后,不论是内销或出口均不得做扣除或退税。但对下列出口货物考虑其占出口比重较大及其生产、采购的特殊因素,特准予以扣除或退税:(此条款已失效或废止) 抽纱、工艺品、香料油、山货、草柳竹藤制品、渔网渔具、松香、五倍子、生漆、鬃尾、山羊板皮、纸制品。 六、对出口原高税率货物和贵重货物,仍按《国家税务局、对外经济贸易部关于明确部分出口企业出口高税率产品和贵重产品准予退税的通知》等有关规定执行。非指定企业出口原高税率货物和贵重货物不得办理退税。(此条款已失效或废止) 七、出口货物应退增值税税额,依进项税额计算。具体计算方法为: 出口企业将出口货物单独设立库存账和销售账记载的,应依据购进出口货物增值税专用发票所列明的进项金额和税额计算。 对库存和销售均采用加权平均进价核算的企业,也可按适用不同税率的货物分别依下列公式计算: 应退税额=出口货物数量 加权平均进价 税率 出口企业兼营内销和
出口货物且其出口货物不能单独设账核算的,应先对内销货物计算销项税额并扣除当期进项税额后,再依下列公式计算出口货物的应退税额: 1.销项金额 税率 未抵扣完的进项税额 应退税款=未抵扣完的进项税额 2.销项金额 税率 未抵扣完的进项税额 应退税额=销项金额 税率 结转下期抵扣进项税额=当期未抵扣完的进项税额-应退税额 销项金额是指依出口货物离岸价和外汇牌价计算的人民币金额。税率是指计算该项货物退税的税率。 凡从小规模纳税人购进特准退税的出口货物的进项税额,应按下列公式计算确定: 普通发票所列(含增值税的)销售金额 进项税额, 退税率