范文一:XX油库2012年年终隐患排查
油库2012年年终隐患排查
XX 油库共查处隐患三条
1. 卸油区无三级油水分离池,不能有效隔离含油污水
2. 储油区北面挡墙外倾,有倒塌风险;
3. 2011年卸油系统改造中,施工方提供的闸阀,在使用过程中发现丝杆座内套材质为镀铜铁质,不符合石油库规范,现已有多个闸阀出现故障。
XX 油库
2012年12月15日
油库隐患排查治理工作总结
按照省公司2012年10月24日“学先进,消隐患,强管理”视频会议精神,XX 油库对库内隐患逐一排查,共查出主要隐患三条:
一、卸油区无三级油水分离池,不能有效隔离含油污水。
本条隐患XX 油库已写请示,申请资金整改,并作出相应的防范措施,第一责任人为油库主任XXX ,现在责任人为卸油班长XXX ,加强了作业现场的管理与防范。
二、储油区北面挡墙外倾,有倒塌风险。
本条隐患XX 油库已写请示上报,申请资金整改,并在该挡墙交错口处打上红色标记,观察变形情况,并有日巡察防范,第一责任人为XXX ,现在责任人为发油班长XXX 。 三、2011年卸油系统改造中,施工方提供的闸阀,在使用过程中发现丝杆座内套材质为镀铜铁质,不符合石油库规范,现已有多个闸阀出现故障。
此隐患XX 油库已向配送中心写了情况说明,暂不支付施工方大古公司工程质保金,并要有更换相应闸阀配件,油库加强日常监护使用;第一责任人为油库主任XXX ,现在责任人为发油班长XXX 。
以上三条是XX 油库的主要隐患,通过隐患排查,我们更觉责任重大,加强现场管理,遵守操作规程是减小事故发生的有效手段,油库将继续强化员工的安全意识及责任心,
XX 油库
2012年12月17日
范文二: XX油库2012年年终隐患排查
XX油库2012年年终隐患排查 XX油库共查处隐患三条
1. 卸油区无三级油水分离池~不能有效隔离含油污水 2. 储油区北面挡墙外倾~有倒塌风险,
3. 2011年卸油系统改造中~施工方提供的闸阀~在使用过
程中发现丝杆座内套材质为镀铜铁质~不符合石油库规
范~现已有多个闸阀出现故障。
XX油库
2012年12月15日
XX油库隐患排查治理工作总结
按照省公司2012年10月24日“学先进~消隐患~强管理”视频会议精神~XX油库对库内隐患逐一排查~共查出主要隐患三条:
一、卸油区无三级油水分离池~不能有效隔离含油污水。
本条隐患XX油库已写请示~申请资金整改~并作出相应的防范措施~第一责任人为油库主任XXX~现在责任人为卸油班长XXX~加强了作业现场的管理与防范。 二、储油区北面挡墙外倾~有倒塌风险。
本条隐患XX油库已写请示上报~申请资金整改~并在该挡墙交错口处打上红色标记~观察变形情况~并有日巡察防范~第一责任人为XXX~现在责任人为发油班长XXX。 三、2011年卸油系统改造中~施工方提供的闸阀~在使用过程中发现丝杆座内套材质为镀铜铁质~不符合石油库规范~现已有多个闸阀出现故障。
此隐患XX油库已向配送中心写了情况说明~暂不支付施工方大古公司工程质保金~并要有更换相应闸阀配件~油库加强日常监护使用,第一责任人为油库主任XXX~现在责任人为发油班长XXX。
以上三条是XX油库的主要隐患~通过隐患排查~我们更觉责任重大~加强现场管理~遵守操作规程是减小事故发生的有效手段~油库将继续强化员工的安全意识及责任心~
保障油库平稳运行。
XX油库
2012年12月17日
范文三:隐患排查的几个方面
1. 基础管理类
基础管理类隐患主要是针对生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面存在的缺陷。
(1)生产经营单位资质证照类隐患
生产经营单位资质证照类隐患主要是指生产经营单位在安全生产许可证、消防验收报告、安全评价报告等方面存在的不符合法律法规的问题和缺陷。如危险化学品经营单位未取得危险化学品经营许可证或危险化学品经营许可证过期等。
(2)安全生产管理机构及人员类隐患
安全生产管理机构及人员类隐患主要是指生产经营单位未根据自身生产经营的特点,依据相关法律法规或标准要求,设置安全生产管理机构或者配备专(兼)职安全生产管理人员。如危险物品的生产、经营、储存单位,未设置安全生产管理机构,且仅配备兼职安全生产管理人员。
(3)安全生产责任制类隐患
根据生产经营单位的规模,安全生产责任制涵盖单位主要负责人、安全生产负责人、安全生产管理人员、车间主任、班组长、岗位员工等层级的安全生产职责。其中,生产经营单位至少应包括单位主要负责人、安全生产管理人员和岗位员工三级人员的安全生产责任制。未建立安全生产责任制或责任制建立不完善的,属于此类隐患。
(4)安全生产管理制度类隐患
根据生产经营单位的特点,安全生产管理制度主要包括:安全生产教育和培训制度,安全生产检查制度,具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度,危险作业管理制度,劳动防护用品配备和管理制度,安全生产奖励和惩罚制度,生产安全事故报告和处理制度,隐患排查制度、有限空间作业安全管理制度、其他保障安全生产和职业健康的规章制度。
生产经营单位缺少某类安全生产管理制度或是某类制度制定不完善时,则称其为安全生产管理制度类隐患。
(5)安全操作规程类隐患
生产经营单位缺少岗位操作规程或是岗位操作规程制定不完善的,则称其为安全操作规程类隐患。
(6)教育培训类隐患
生产经营单位教育培训包括对单位主要负责人、安全管理人员、从业人员以及特殊作业人员的教育培训(如有限空间作业),生产经营单位应根据相关法律法规,满足培训时间、培训内容的要求。生产经营单位未开展安全生产教育培训或是在培训时间、培训内容不达标的,称其为教育培训类隐患。
(7)安全生产管理档案类隐患
安全生产记录档案主要包括:教育培训记录档案、安全检查记录档案、危险场所/设备设施安全管理记录档案;危险作业管理记录档案(如动火证审批)、劳动防护用品配备和管
理记录档案、安全生产奖惩记录档案、安全生产会议记录档案、事故管理记录档案、变配电室值班记录、检查及巡查记录、职业危害申报档案、职业危害因素检测与评价档案、工伤社会保险缴费记录、安全费用台帐等。
生产经营单位未建立安全生产管理档案或档案建立不完善的,属于安全生产管理档案类隐患。
(8)安全生产投入类隐患
生产经营单位应结合本单位实际情况,建立安全生产资金保障制度,安全生产资金投入(或称安全费用),应当专项用于下列安全生产事项,主要包括:安全技术措施工程建设;安全设备、设施的更新和维护;安全生产宣传、教育和培训;劳动防护用品配备;其他保障安全生产的事项。生产经营单位在安全生产投入方面存在的问题和缺陷,称为安全生产投入类隐患。
(9)应急管理类隐患应急管理包括应急机构和队伍、应急预案和演练、应急设施设备及物资、事故救援等方面的内容。应急机构和队伍方面的内容应包括:制定应急管理制度,按要求和标准建立应急救援队伍,未建立专职救援队伍的要与邻近相关专业专职应急救援队伍签订救援协议、建立救援协作关系,规范开展救援队伍训练和演练。应急预案和演练方面的内容应包括:按规定编制安全生产应急预案,重点作业岗位有应急处置方案或措施,并按规定报当地主管部门备案、通报相关应急协作单位,定期与不定期相结合组织开展应急演练,演练后进行评估总结,根据评估总结对应急预案等工作进行改进。应急设施装备和物资方面的内容应包括:按相关规定和要求建设应急设施、配备应急装备、储备应急物资,并进行经常性检查、维护保养,确保其完好可靠。事故救援方面的内容应包括:事故发生后,立即启动相应应急预案,积极开展救援工作;事故救援结束后进行分析总结,编制救援报告,并对应急工作进行改进。
生产经营单位在应急救援方面存在的问题和缺陷,称为应急救援类隐患。
(10)特种设备基础管理类隐患
特种设备属于专项管理,在安全生产事故隐患分类中,为了将专项加以区分,将专项分别分为基础管理和现场管理两部分。
凡涉及生产经营单位在特种设备相关管理方面不符合法律法规的内容,均归于特种设备基础管理类隐患。这类隐患主要包括特种设备管理机构和人员、特种设备管理制度、特种设备事故应急救援、特种设备档案记录、特种设备的检验报告、特种设备保养记录、特种作业人员证件、特种作业人员培训等内容。
(11)职业卫生基础管理类隐患
与特种设备类似,职业卫生也属于专项管理。凡涉及生产经营单位在职业卫生相关管理方面不符合法律法规的内容,均归于职业卫生基础管理类隐患。这类隐患主要包括职业危害申报、变更申报、职业病防治计划及实施方案、职业卫生管理制度或操作规程、危害因素检测报告、职业危害因素监测及评价、危害告知、设备/化学品材料中文说明书、职业健康监护档案、职业卫生档案、职业卫生机构及人员、职业卫生教育培训、职业卫生应急救援预案等内容。
(12)相关方基础管理类隐患
相关方是指本单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给的其他生产经营单位。生产经营单位涉及相关方方面的管理问题,属于相关方基础管理类隐患。
(13)其他基础管理类隐患
不属于上述十二种隐患分类的安全生产基础管理类的不符合项,属于其他基础管理类隐患。
2. 现场管理类
现场管理类隐患主要是针对特种设备现场管理、生产设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场管理、其他现场管理等方面存在的缺陷。
(1)特种设备现场管理类隐患
特种设备包括锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆,这类设备自身及其现场管理方面存在的缺陷,属于特种设备现场管理类隐患。
(2)生产设备设施及工艺类隐患
生产经营单位生产设备设施及工艺方面存在的缺陷,称为生产设备设施及工艺类隐患。此处的生产设备设施不包括特种设备、电力设备设施、消防设备设施、应急救援设施装备以及辅助动力系统涉及到的设备设施。
(3)场所环境类隐患
生产经营单位场所环境类隐患主要包括厂内环境、车间作业、仓库作业、危险化学品作业场所等方面存在的问题和缺陷。
(4)从业人员操作行为类隐患
从业人员“三违”主要包括:从业人员违反操作规程进行作业、违反劳动纪律进行作业、负责人违反操作规程指挥从业人员进行作业。从业人员操作行为类隐患包括“三违”行为和个人防护用品佩戴两方面。
(5)消防安全类隐患
生产经营单位消防方面存在的缺陷,称为消防安全类隐患,主要包括应急照明、消防设施与器材等内容。
(6)用电安全类隐患
生产经营单位涉及用电安全方面的问题和缺陷,称为用电安全类隐患,主要包括配电室,配电箱、柜,电气线路敷设,固定用电设备,插座,临时用电,潮湿作业场所用电,安全电压使用等内容。
(7)职业卫生现场安全类隐患
职业卫生专项管理中,涉及生产经营单位在职业卫生现场安全方面不符合法律法规的内容,均归于职业卫生现场安全类隐患。这类隐患主要包括禁止超标作业,检、维修要求,防护设施,公告栏,警示标识,生产布局,防护设施和个人防护用品等方面存在的问题和缺陷。
(8)有限空间现场安全类隐患
有限空间现场安全类隐患主要包括:有限空间作业审批、危害告知、先检测后作业、危害评估、现场监督管理、通风、防护设备、呼吸防护用品、应急救援装备、临时作业等方面
存在的问题和缺陷。
(9)辅助动力系统类隐患
辅助系统主要包括压缩空气站、乙炔站、煤气站、天然气配气站、氧气站等为生产经营活动提供动力或其他辅助生产经营活动的系统。其中涉及特种设备的部分归于特种设备现场管理类隐患。
(10)相关方现场管理类隐患
涉及相关方现场管理方面的缺陷和问题,属于相关方现场管理类隐患。
(11)其他现场管理类隐患
不属于上述十种隐患分类的安全生产现场管理类的不符合项,属于其他现场管理类隐
范文四:油库隐患排查评价报告:总结 计划 汇报 设计 可编辑
**油库隐患排查评价报告
一、评价报告综述
1、评估目的
依据国家现行有关法律法规标准、《石油库设计规范》,GB 50074-2002,以及中国石化集团公司相关管理规定~通过对油库消防系统、电气系统、应急管理等方面设备设施进行危害识别和风险评价~改进完善现有设施设备~进一步提升油库本质安全程度~为确定隐患治理项目计划提供可靠依据。
2、评价方法和手段
隐患治理项目专项安全评价是运用科学的评价方法~以油库设备设施现状评估为主~结合日常各类HSE检查存在的问题~采用安全检查表法,即SCL法,对照相关法规和标准~分析、预测油库在生产储存过程中的危险有害因素种类和危险危害程度~并提出科学、合理和可行的安全技术措施和对策。
3、评价范围
隐患治理项目专项安全评价属于安全现状评价范畴~主要是判断和评价油库消防系统、电气系统、应急管理等现有设备设施系统在安全管理上的符合性和安全设,措,施的针对性、可靠性、有效性~从而作出评价结论并提出安全补充措施。
二、危害识别和辨识
油库消防系统、电气系统、应急管理等现有设备设施系统是
隐患治理项目HSE风险评价报告 上海石油分公司物流中心2011年编制 **公司HSE管理的重要部分~尤其是消防、应急系统是减少降低因事故发生造成损失的主要保障~若因设备设施不达标或存在故障~则无法保证事故发生时有效救援~将进一步造成事故损失扩大。
三、分析评价
经对各油库消防系统、电气系统、应急管理等现有设备设施系统进行安全检查表法,即SCL法,分析,见附件,~将主要内容评价如下:
序号 评价内容 分析评价
否。 防火堤设置是否符合GBJ-74-84的要求,穿1 **油库**罐区防火堤倾斜开裂严墙孔洞是否用非燃烧材料填塞密实。 重。
地上金属油罐设置的固定或半固定消防设施2 符合 符合《石油库设计规范》的规定。
否。 地下供水管线及固定水泵常年充水,临时稳3 **油库消防管线为铸铁管,不能压设施符合《消防达标规定》要求。 满足临时稳压要求。
消火栓出水压力符合规范要求,周边1.5米
4 范围内无杂物堆放,固定式消防冷却水系统符合
设置的消火栓间距不应大于60米。
消防水带盘卷整齐,存放在干燥的专用箱内,5 符合 耐压试验符合要求。
6 消防管线涂色符合规范要求。 符合
否。 固定消防水泵设置备用泵,应采用正压启动**油库消防泵投用近10年,因使7 或自吸启动,泵的扬程流量符合规范要求供用频繁,多次大修,现故障繁多,水量。 效率低下。
消防水池不得有杂物,补水时间不得超过96
8 小时,当消防水池容量大于1000m3时,应分符合
隔为两个池,并用带阀门的连通管连通。
否。 9 泡沫液罐的容量符合设计规范规定。 **油库泡沫储罐超期使用,腐蚀
— 2 —
隐患治理项目HSE风险评价报告 上海石油分公司物流中心2011年编制
严重,泡沫液部分指标不合格。
否。 泡沫管线、清水管线及管件全部完好,无渗**油库新库清水喷淋管线因内壁10 漏,立管下部设置清扫口,清扫口下端应高锈蚀造成经常性堵塞,严重影响于罐基础,且不小于0.3米。 消防灭火固定冷却效果。
一、二、三级石油库消防冷却水管道应环状
11 敷设,油罐冷却水供给强度应符合规范要求,符合
并按设计选用的设备进行校核。
一、二、三级石油库消防泵房应设事故照明12 有 电源,连续供电时间不应少于20分钟。
否。
**油库新消防泵房均为电动消防
泵,总配电间供电已实现两路供13 一、二、三级石油库消防泵应设2个动力源。 电,但只有一路电缆供电至新消
防泵房,不符合2个动力源设置
要求。
否。
**油库部分消防道路破损严重,14 消防道路设置应符合《消防达标规定》要求。 雨天会造成大量积水,影响消防
车正常通行。
油库应配备泡沫消防车,流量不低于48L/s,否。
出口压力不低于1MPa,每辆消防车至少配备**油库配备的泡沫消防车辆199815 两套空气呼吸器,每两辆泡沫消防车应配备年投用至今,泡沫箱腐蚀严重渗
一门移动泡沫炮。消防队必须设置录音受警漏,车辆型号陈旧,厂家无配件
电话。 修理困难,验车无法通过。
变配电间与有关场所的安全间距是否符合
16 GBJ74-84要求,建筑完好,是否符合耐火等符合
级要求。
各种接地继电保护、联锁等保护装置是否有17 符合 效。
配电盘是否有绝缘平台和绝缘垫,指示仪表18 符合 及电器元件是否完好无损,清洁无污。
变压器等充油设备的油温、油位是否正常、19 符合 无渗漏,油品定期试验是否合格。
应具备的标志牌、警示牌是否齐全、明显,20 符合 悬挂正确。
21 照明是否符合安全Q/SH039-016-90要求。 符合
22 配电线路是否符合国家标准。 否。
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隐患治理项目HSE风险评价报告 上海石油分公司物流中心2011年编制
**油库现有1630米油浸式电缆属
于国家明令淘汰产品,油浸式电
缆使用过程中容易因漏油造成电
缆绝缘损坏故障。
是否有防雨、雪和小动物进入的设施,并通23 是 风良好。
室内规章制度、操作系统模拟图及二次接线24 是 图等是否完整、准确。
消防设施、器材的设置与消防器材布置图是25 是 否相符,有专人定期检验并合格。
结论:各油库的消防系统、电气系统等设备设施~经评估~基本符合国家现行有关法律法规标准、《石油库设计规范》,GB 50074-2002,。存在9个不符合项需要进一步整改。
四、对策措施建议
1、不合格项整改要求
序完成整改不合格项内容 整改或改进对策 备注 号 日期
**油库平台周边环形消防道路
及油库办公楼前消防道路年久
1 失修,路面破损严重,遇雨天时消防道路平整修理
造成场地大量积水,影响消防车
通行。
**油库消防泵房均为电动消防油库总配电房至新消防泵2 泵,但只有一路电缆供电至新消 房间敷设一根供电电缆 防泵房,不能满足规范要求。
**油库现有油浸式电缆属于国
家明令淘汰产品,油浸式电缆使3 更新油浸式电缆 用过程中容易因漏油造成电缆
绝缘损坏故障。
**油库库区环形消防道路长期
4 失修,处于路面破损不平、积水消防道路平整修理
严重的状态。
**油库喷淋管线因内壁锈蚀造油罐喷淋管线(含立管)5 成经常性堵塞,严重影响消防灭更新改造。
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隐患治理项目HSE风险评价报告 上海石油分公司物流中心2011年编制
火固定冷却效果。
**油库消防泵(柴油机动力)
1999年投用至今,已多次大修仍
常出现故障。泡沫储罐储存8吨1、更新消防泵; 6 水成膜泡沫,1999年投用至今,2、泡沫液储罐更新。
经检测泡沫液部分指标不符合
标准要求,且储罐腐蚀严重。
7 罐区防火堤倾斜开裂严重。 改造防护堤
**现有消防埋地管线为铸铁材
质,不能满足管线稳压要求。柴1、更新改造消防管线; 8 油机消防泵2001年投用,因使 2、更新消防泵 用频繁,故障较多,效率低下,
影响消防灭火。
**油库配备的消防车辆(1998年
投用至今,泡沫箱腐蚀严重渗9 更新消防车 漏,车辆型号陈旧,厂家无配件
修理困难,验车无法通过。
**油库消防泵因使用频繁,故障10 更新消防泵 较多,影响消防灭火。
2、建议补充的安全管理对策措施:
加强消防安全检查~严格控制火种~严格施工作业管理~及时整治火灾隐患。
五、评价结论
经评价~**公司 经营方面符合36号令第六条规定基本条件的要求~但必须经安全生产监督管理局许可并取得“危险化学品经营许可证”~到工商管理部门注册后~凭证可以在下列范围内可以经营。
— 5 —
范文五:隐患排查
隐患排查制度
为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,强化安全生产
主体责任,加强事故隐患监督管理,防止和减少事故,保障职工生命和公司财产安全,根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》和相关法律的要求,制定本制度。
第一条 本制度所称安全生产事故隐患(以下简称事故隐患),是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。
第二条 公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。
第三条 公司任何部门和个人发现事故隐患,均有权向公司主要负责人、分管领导、安监部门和所在车间部室报告。
各级领导或部门接到事故隐患报告后,应当按照职责分工立即组织核实并组织整改。
第四条 公司主要负责人以及财务部应当保证事故隐患排查治理所需的资金,将事故隐患排查治理资金列入安全投入费用。
第五条 公司主要负责人每月至少组织一次安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查从危险品生产、储存、运输等环节的事故隐患。对排查出的事故隐患,按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。
排查依据按照《民用爆破器材工程设计安全规范》、《民用爆破器材企业安全管理规程》、《民用爆破器材企业安全检查方法》等安全生产法律、法规、规章、标准、规程和公司安全生产管理制度进行。
第六条 公司将生产经营项目、场所、设备发包、出租的,应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议,并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。
第七条 公司应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于下一季度后5日内和下一年1月31日前向上级安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由公司主要负责人签字。
对于重大事故隐患,除依照前款规定报送外,应当及时向上级安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括:
(一)隐患的现状及其产生原因;
(二)隐患的危害程度和整改难易程度分析;
(三)隐患的治理方案。
第八条 对于一般事故隐患,由公司主要负责人或者有关人员按照事故隐患整改“三定四不推”的原则立即组织整改。
对于重大事故隐患,由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:
(一)治理的目标和任务;
(二)采取的方法和措施;
(三)经费和物资的落实;
(四)负责治理的机构和人员;
(五)治理的时限和要求;
(六)安全措施和应急预案。
第九条 公司各级负责人和有关人员在事故隐患治理过程中,应当采取相应的安全防范措施,防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停产停业或者停止使用;对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应当加强维护和保养,防止事故发生。
第十条 公司应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患,应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理,采取可靠的预防措施,制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时,应当及时向有关车间部室发出预警通知;发生自然灾害可能危及人员和公司财产安全的情况时,应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施,并及时向当地人民政府及其有关部门报告。
隐患治理专项资金使用制度
安全生产投入是保障生产经营单位具备安全生产条件的必要物质基础,安全生产资金保障管理是企业管理的重要组成部分。特别是安全隐患这块,关系着整个生产的安全系数。根据公司的实际情况,特制定以下制度:
1. 从安全生产投入资金中划拨30%用于隐患治理。
2. 对隐患治理的资金,公司财务部门应对其独自开户,做到专款专用。
3. 车间在使用资金时,应编制计划,及时报本公司负责人进行审批,审批权限
及资金限额按有关财务制度执行。
4. 对重大专项安全技术措施基金的制定,应进行可行性评价、论证、会审,确
保资金的有效使用,充分发挥其科学、合理、有效的原则。
5. 车间在使用资金上应做到“三到位”,即:责任到位、措施到位、资金到位。
在具体实施项目上应做到“四定”,即:定项目、定措施、定责任人、定期限。
6. 本公司财务部门应对资金使用进行统计、汇总,安全管理部门应督促相关部
门、车间按计划实施,生产办应掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效。
隐患定期排查制度
为确保公司的安全生产, 防止事故的发生, 把损失减少到最低的限度, 公司特制定以下制度:
1. 成立安全隐患排查小组.
2. 各班组交班时, 班长应对车间进行系统检查一次, 发现问题应记
录在档, 对能及时处理的应立即处理, 不能处理的应及时上报.
3. 生产办每半月应组织人员对车间, 生产设备, 生产工艺进行排查
一次, 对发现的问题, 能处理的要立即处理; 对重大的安全隐患, 应召开相关人员开会, 拟订整改方案, 划拨整改资金, 落实整改情况; 对整改有困难的安全隐患应以书面形式向上级汇报, 并提出缓期整改的意见.
4. 安全员应做好每日的安全检查情况. 对发现的问题应及时反馈到
技修部. 对平日的安全检查和隐患整改, 应做好记录并归档.
5. 每个月召开一次安全专题会议, 针对这个月的生产情况, 设备运
行情况, 生产工艺做一次交流. 对存在的问题应及时找出方案, 并及时解决.
6. 安全办应做好安全隐患排查的记录并归档
重大事故隐患报告、备案制度
一、 重大事故隐患,生产经营单位应当及时向安全监管
监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括:
1、隐患的现状及其产生原因;
2、隐患的危害程度和整改难易程度分析;
3、隐患的治理方案。
二、一般事故隐患,由生产经营单位负责人或者有关人员立即组织整改。
重大事故隐患,由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:
1、治理的目标和任务;
2、采取的方法和措施;
3、经费和物资的落实;
4、负责治理的机构和人员;
5、治理的时限和要求;
6、安全措施和应急预案。
三、生产经营单位在事故隐患治理过程中,应当采取相应的安全防范措施,防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停产
停业或者停止使用;对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应当加强维护和保养,防止事故发生。
四、挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患,治理工作结束后,有条件的生产经营单位应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估;其他生产经营单位应当委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。
五、经治理后符合安全生产条件的,生产经营单位应当向安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产的书面申请,经安全监管监察部门和有关部门审查同意后,方可恢复生产经营。申请报告应当包括治理方案的内容、项目和安全评价机构出具的评价报告等
重大隐患整改制度
第一章 总则
第一条:为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,加强对重大事故隐患的管理,预防重大事故的发生,制定本制度。
第二条:本制度所称重大隐患,是指可能导致重大人身伤亡和重大经济损失的事故隐患。
第三条:本制度适应公司所属各部门、生产单位。
第二章 隐患的报告及评估
第四条:生产单位一旦发现重大事故隐患,应立即报告公司安委会、当地主管部门、当地安全生产监督局、劳动和社会保障部门、安委会和当地人民政府,公司安委会、生产单位必须配合相关部门对重大事故隐患进行初步评估和分级。
第五条:公司安委会协调相关部门对经评估存在重大事故隐患的生产单位编写重大事故隐患报告书。重大事故隐患报告书包括以下内容:
(一)、事故隐患类别;
(二)、事故隐患等级;
(三)、影响范围;
(四)、影响程度;
(五)、整改措施
(六)、整改资金来源及其保障措施;
(七)、整改目标。
第六条:经评估确定生产单位存在重大事故隐患,公司成立由公司总经理为组长的隐患管理小组。
第七条:隐患管理小组履行以下职责:
(一)、掌握重大事故隐患的分布情况,发生事故的可能性及其程度,负责重大事故隐患的现场管理;
(二)、制定应急计划,并报有关部门备案;
(三)、进行安全教育,组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处置措施,必要时组织救援设施、设备调配和人员演习;
(四)、随时掌握重大事故隐患的动态变化;
(五)、保持消防器材、救援用品完好有效。
第三章 隐患的整改
第八条:公司安委会负责对重大事故隐患的管理和组织整改。
第九条:公司工会组织督促、监督并协助对重大事故隐患的管理和整改。
第十条:发现并评估确定存在重大事故隐患,由公司安委会对生产单位签发《停工指令书》。
第十一条:接到《停工指令书》的生产单位必须立即停产、停业。
第十二条:存在重大事故隐患的生产单位,各生产单位主要负责人必须亲自主持并立即采取相应的整改措施。难以立即整改的,必须采取防范、监控措施。
第十三条:完成重大事故隐患整改的生产单位,先由公司安委会组织相关部门验收,公司安委会验收合格后报当地人民政府和有关部门申请审查验收,合格并取得书面报告后,由公司安委会签发《复工通知书》,各生产单位方能复工。 第十四条:重大事故隐患整改资金由各生产单位在安全技术措施经费中列支,不足部分在公司安全技术措施经费中列支,必要时报请当地人民政府和主管部门给予支持。
第四章 奖励和处罚
第十五条:对及时发现重大事故隐患,积极整改并有效防止事故发生的单位和个人,给予表彰和奖励。
第十六条:对存在重大事故隐患隐瞒不报的单位,给予批评教育,并酌情对有关责任人进行行政处分和经济处罚,并责令立即上报。
第十七条:对接到公司安委会《停工指令书》或有关执法部门《重大事故隐患停产、停业整改通知书》而未立即停产、停业进行整改的,除当地人民政府和有关部门按照国家的有关法律、法规对其进行处理外,公司将酌情对生产单位的主要负责人进行行政处分和经济处罚。
第十八条:对不积极配合公司安委会和当地人民政府和主管部门进行整改或未采取防范、监控措施的单位,责令立即改正,酌情对生产单位主要负责人进行行政处分和经济处罚,构成犯罪,由司法机关依法处理。
第十九条:对重大事故隐患不采取措施,致使发生重大事故,造成生命和财产损失的,构成犯罪的,对责任人由司法机关依法处理。
第二十条:生产单位所在地当地人民政府和有关部门另有规定,依照当地人民政府和有关部门的规定执行。
隐患排查制度
第一条 为切实做好公司生产安全事故隐患排查、整改工作,有效消除各类生产安全事故隐患,预防和杜绝各类生产安全事故的发生,特制定本制度。
第二条 负有安全生产监督管理职责的部门和各单位负责人要认真履行安全生产监管职能,切实加强职责范围内安全生产执法监管工作,建立隐患排查、整改工作制度,经常性开展安全生产检查工作,及时排查发现并消除各类生产安全事故隐患,有效预防和杜绝各类生产安全事故的发生。
第三条 各部门要建立健全隐患排查、整改工作台帐,落实专人负责,以备检查。
第四条各部门对在日常工作中排查发现的管辖范围内的各类生产安全事故隐患,属于应当由其他有关部门进行处理的,应当及时通报、移送其他有关部门查处并形成记录备查,接受移送的部门应当及时进行处理;移送部门应当及时了解、掌握接受移送的部门对该隐患的查处情况及结果,接受移送的部门也应当及时反馈查处情况及结果;接受移送的部门难以单独处理整改的,应当及时、主动会同有关部门进行联合查处整改;仍难以处理整改又属于重大生产安全事故隐患的,应当及时书面报告公司安委会办公室,由公司安委会办公室进行协调处理。
第五条 公司安委会办公室应当按照及时、有效的原则,对有关部门上报的要求查处重大生产安全事故隐患的报告进行审查,并按有关规定及职责分工督促或协调有关部门进行查处。公司安委会办公室督促或协调有关部门进行查处的,相关部门应当积极配合、及时查处;协调有关部门进行联合查处的,相关部门不得推诿,消极对待。
第六条 被列为公司重大生产安全事故隐患的,相关责任(牵头)部门要按照公司领导批示意见,责任落实到人(包括有关协同部门),采取有力措施,在规定时间内按要求落实整改;未能在规定时间内落实整改的,要提交书面报告,说明理由,并按批复精神办理。协同部门应当在职责范围内负起责任,积极协作,履行职责。
第七条 对公司安委会办公室督促或协调有关部门进行查处的重大生产安全事故
隐患和列为上级安全部门检查发现的重大生产安全事故隐患,相关责任
(牵头)部门要及时反馈查处情况及结果。
第八条 本制度由公司安委会办公室负责解释。公司安全隐患排查处理及报告制度
一、总则
第一条 为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针,加强对事故隐患的排查治理和管理,有效地控制和排查事故隐患,预防和减少各类事故的发生,保障生产安全、稳定、高效运行,依照《中华人民共和国安全生产法》、劳部发(1995)332号《重大事故隐患管理规定》及其它有关法律、法规,特制定本规定。
第二条 本规定所称的重大事故隐患,是指企业的生产、运输、使用、存储过程中安全装备、安全设施不完善;安全制度、安全措施不健全;不落实或违反国家、行业、企业有关法律、法规、规程、标准、规定,有可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。
第三条 事故隐患的分级
事故隐患共分为A、B、C、D四级。A级隐患为影响程度特别重大级(对应国家劳部发(1995)332号《重大事故隐患管理规定》中的“重大事故隐患”),或解决难度最大级,其它B、C、D级依次递减。
按可能造成的伤亡程度或可能造成的经济损失对应的A、B、C、D级事故隐患分别是:
A级:特别重大事故隐患,是指可能造成死亡10人以上,或直接经济损失500万元(含)以上的事故隐患。(属国家级重大隐患)
B级:重大事故隐患,是指可能造成死亡1-9人或重伤3人以上的伤亡事故,或直接经济损失50万元(含)以上,500万元以下的事故隐患。
C级:一般事故隐患,是指可能造成重伤事故或3人以上的轻伤事故,或直接经济损失1万元(含)以上,50万元以下的事故隐患。
D级:其它微小事故隐患。
第四条 公司总经理对安全隐患的排查和治理工作全面负责。生产副总负责重大及以上(A、B级)安全隐患的排查与整改措施的编制;各个车间负责分管范围内的重大安全隐患的整改工作;各职能部门负责本部门业务范围内的安全隐患(A、B、C级)排查与管理;安全生产部和公司工会组织负责安全隐患(A、B、C级)排查与治理工作的监督检查与责任追究。各级行政一把手对本单位的
安全隐患排查和治理工作全面负责;各级技术负责人负责安全隐患的排查与整改措施的编制。
二、安全隐患排查及报告程序
第五条 公司每月召开由技术负责人主持,行政一把手参加的安全隐患排查会。会议落实以前安全隐患整改情况并进行相应考核。对所排查收集到的安全隐患按照本制度规定进行隐患分级,制定整改措施。
第六条 公司每月18-20日召开总工程师重大安全隐患排查会(以下简称“总工排查会”),对总工排查会排查收集到的安全隐患进行分级,按隐患分级责任范围制定编制整改措施,落实整改资金,落实整改时间,落实整改负责单位负责人,落实督促检查单位。难以立即整改的安全隐患要按照分级责任制订防范、监控措施。安全生产部按照总工排查会要求编写会议纪要,
三、重大隐患排查及报告主要内容
第七条 应设置而未设置劳动安全卫生设施,如通风、照明、防尘、防毒、防辐射、喷淋冲洗、防寒保暖、防熟降温、空气净化等设施。
第八条 系统装置中未实施劳动安全技术措施,如安全防护装置、保险装置、联锁装置、报警装置、切断装置、泄压防爆装置、限位自动装置、灭火装置、防雷击、防静电、防触电设施等。
第九条 系统装置中未实施安全技术措施,如抢险救灾的工程设施及器具、警示标志、检测报警仪器、通讯联络器材、回收装置等。
第十条 机电设备、电气运行与检修不符合有关规程及规范。
第十一条 锅、容、管、特设备不符合有关规程、规范等相关规定。
第十二条 物资存储达不到相关法律、法规要求。如仓库管理、储罐区管理、气(液)瓶储存管理等。
第十三条 危险化学品的生产、经营、储存、运输、使用和处置废弃过程不符合或违反相关法律、法规要求。
第十四条 系统设计、安装不规范,不符合化工建筑安装的相关法律、法规要求。 第十五条 防火与防爆、动火与用火、消防管理不符合相关法律、法规及制度要求。
第十六条 生产、工艺操作不符合相关规程、规定、标准,可能造成重大事故。
第十七条 特殊作业未达到相关规程要求。如焊接作业、设备内作业、盲板抽堵作业、高空作业、起重吊装、断路作业、动土作业等。
第十八条 对重大危险源监控不力,对重大危险源未做到检查、辨识、登记建档,对重大危险源未进行定期检测、评估、实施有效监控。
第十九条 未编制本单位相关事故应急预案、未建立事故应急救援体系等。 第二十条 其它有可能导致人员伤亡及财产损失的潜在问题和情况。
四、隐患的整改
第二十一条 公司负责A 、B 级安全隐患排查治理监督检查;专业部门负责A 、
B 、C 级安全隐患排查治理监督检查;各车间负责本单位安全隐患的排查和治理,并负责对不能及时整改的A 、B 级隐患制定监控运行和应急防范措施(预案),并告知从业人员和相关人员在紧急情况下采取的应急措施。
第二十二条 各级组织和相关人员,对查处的安全隐患都要逐项分析研究,并提出整改措施。按“五定”(定项目、定措施、定负责人、定资金、定完成期限)进行落实整。
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